Постановление Администрации муниципального образования - Александро-Невский муниципальный район Рязанской области от 08.02.2013 N 66 "О внесении изменений в Постановление от 01.04.2011 N 164 "Об утверждении муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Новодеревенского муниципального района Рязанской области на 2011 - 2015 гг. и в перспективе до 2020 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2013 г. № 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.04.2011 № 164
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ НОВОДЕРЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГГ. И В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2020 ГОДА"
Администрация муниципального района постановляет:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации муниципального района от 01.04.2011 № 164 "Об утверждении муниципальной долгосрочной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Новодеревенского муниципального района Рязанской области на 2011 - 2015 гг. и в перспективе до 2020 года" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел "Общий объем и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Объем финансирования Программы уточняется при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год.
Средства бюджета Новодеревенского муниципального района всего на Программу - 7146,4, в том числе по годам: 2011 г. - 731,4 тыс. руб., 2012 г. - 3197,0 тыс. руб., 2013 г. - 515,0 тыс. руб., 2014 г. - 909,5 тыс. руб., 2015 г. - 637,5 тыс. руб., 2016 - 2020 гг. - 1156,0 тыс. руб.";
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на сайте администрации муниципального района.
Глава муниципального района
В.Ф.ОВОДКОВ
Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
от 8 февраля 2013 г. № 66
"Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной
целевой программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
экономики Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2011 - 2015 годы
и в перспективе до 2020 года"
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Наименование Ответственный Источник Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемые
мероприятия исполнитель финанси- результаты
подпрограммы рования всего за в том числе по годам
2011 -
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
годы 2020
I. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере
1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической
эффективности этих учреждений
1.1.1. Проведение Администрация Средства 945,9 287,2 658,7 0 0 0 0 Получение
энергетических района, УОиМП, районного объективных
обследований зданий, Сектор бюджета данных об объеме
строений, сооружений культуры используемых
учреждений энергетических
муниципальной ресурсов
бюджетной сферы,
сбор и анализ
информации об
энергопотреблении
зданий, строений,
сооружений, в том
числе их
ранжирование по
удельному
энергопотреблению и
очередности
проведения
мероприятий по
энергосбережению
1.1.2. Ведение Администрация 0 0 0 0 0 0 0 Определение
энергетических района, УОиМП, потенциала
паспортов Сектор энергосбережения
муниципальных культуры и повышения
бюджетных учреждений энергетической
эффективности
1.1.3. Разработка Администрация 0 0 Объемы 0 0 0
технико- района, УОиМП, финансирования
экономических Сектор будут
обоснований на культуры определены
внедрение после получения
энергосберегающих энергетического
мероприятий паспорта
1.1.4. Заключение Администрация 0 0 0 0 0 0 0 Эффективное и
энергосервисных района, УОиМП, рациональное
договоров и Сектор использование
привлечение частных культуры энергетических
инвестиций в целях ресурсов
их реализации
1.1.5. Создание Сектор 0 0 0 0 0 0 0
системы контроля и экономического
мониторинга за развития и
реализацией торговли
энергосервисных
муниципальных
контрактов
1.1.6. Организация Администрация Средства 35,0 0,0 0,0 15,0 10,0 10,0 40,0 Подготовка
обучения сотрудников района, УОиМП, районного кадров и
муниципальных Сектор бюджета повышение
бюджетных учреждений культуры квалификации в
в области области
энергосбережения и энергосбережения
энергетической
эффективности
1.1.7. Ревизия Администрация 0 0 0 0 0 0 0
договорных и расчет района, УОиМП,
прогнозных нагрузок Сектор
по электрической культуры
энергии, внесение
изменений в договоры
с энергоснабжающими
организациями,
приведение
заявленной
договорной мощности
к реальным значениям
нагрузки
1.1.8. Ведение Администрация 0 0 0 0 0 0 0 Получение
топливно- района, УОиМП, объективных
энергетических Сектор данных об объеме
балансов учреждений культуры используемых
муниципальной энергетических
бюджетной сферы ресурсов
1.1.9. Разработка и Администрация 0 0 0 0 0 0 0 Приведение в
установление лимитов района, УОиМП, соответствие
и норм потребления Сектор лимитов и
энергии и воды на культуры фактически
объектах потребляемых
муниципальной бюджетными
бюджетной сферы учреждениями
энергоресурсов
1.1.10. Обязательное Администрация 0 0 0 0 0 0 0 Обеспечение
размещение заказов района, УОиМП, энергетической
на поставки товаров, Сектор эффективности
выполнение работ, культуры при размещении
оказание услуг для заказов для
муниципальных нужд в муниципальных
соответствии с нужд
требованиями
энергетической
эффективности
1.1.11. Подготовка Администрация 0 0 0 0 0 0 0 Анализ
ежегодного доклада о района, УОиМП, достижения
потреблении Сектор муниципальными
энергетических культуры учреждениями
ресурсов в наилучших
муниципальных показателей
учреждениях повышения
энергетической
эффективности
1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению
энергетической эффективности этих учреждений
1.2.1. Оснащение Администрация Средства 80,0 50 0,0 20,0 10,0 0 0 Повышение уровня
зданий, строений, района, УОиМП, районного оснащенности
сооружений Сектор бюджета приборами учета
современными культуры используемых
приборами учета энергетических
коммунальных ресурсов
ресурсов, замена
устаревших счетчиков
на счетчики
повышенного класса
точности всех
учреждений
муниципальной
бюджетной сферы
1.2.2. Главный 0 0 0 0 0 0 0
Строительство, распорядитель
реконструкция бюджетных
зданий, строений, средств -
сооружений в муниципальный
соответствии с заказчик
установленными
законодательством об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
требованиями
энергетической
эффективности
1.2.3. Повышение Администрация Областной 1280,00 0 0,0 100,0 570,0 610,0 1240,0 Повышение
тепловой защиты района, УОиМП, бюджет энергетической
зданий, строений, Сектор эффективности
сооружений при культуры Районный 2021,00 394,2 1562,8 5,0 28,5 30,5 62,0 бюджетных
капитальном ремонте, бюджет учреждений,
утепление зданий, снижение
строений, расходов бюджета
сооружений, в том района на оплату
числе утепление потребляемых
чердачных перекрытий энергетических
и подвалов, входных ресурсов не
дверных и оконных менее чем на 3%
блоков с применением в год от уровня
ПВХ-материалов, 2009 года
утепление фасадов
1.2.4. Перекладка Главный Областной 500,00 0 0 0 0 500,0 1080,0
электрических сетей распорядитель бюджет
для снижения потерь бюджетных
электрической средств - Районный 25,0 0 0 0 0 25,0 54,0
энергии в зданиях, муниципальный бюджет
строениях, заказчик
сооружениях
1.2.5. Повышение Администрация Областной 750,0 0 0 0 320,0 430,0 1000,0
энергетической района, УОиМП, бюджет
эффективности систем Сектор
освещения зданий, культуры Районный 38,0 0 0 0 16,0 22,0 50,0
строений, бюджет
сооружений, в том
числе внедрение
энергосберегающих
светильников, в т.ч.
на базе светодиодов
1.2.6. Мероприятия Администрация Районный 645,0 0 0,0 0 445,0 200,0 250,0
по повышению района, УОиМП, бюджет
эффективности Сектор
использования и культуры
сокращения потерь
воды
ВСЕГО по разделу I:
ИТОГО: в том числе
областной бюджет 2530,00 0,00 0,00 100,00 890,00 1540,00 3320,00
районный бюджет 3789,9 731,4 2221,5 40,0 509,5 287,5 456,0
внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0
источники
II. Энергосбережение и повышение эффективности в электроснабжении
2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической
эффективности этих учреждений
2.1.1. Проведение Администрация Получение
энергетических района объективных
обследований данных об объеме
объектов используемых
энергоснабжения энергетических
ресурсов
2.1.2. Ведение Администрация Определение
энергетических района потенциала
паспортов объектов энергосбережения
энергоснабжения и повышения
энергетической
эффективности
2.1.3. Ревизия Арендатор
договорных и расчет
прогнозных нагрузок
по электрической
энергии, внесение
изменений в договоры
с энергоснабжающими
организациями,
приведение
заявленной
договорной мощности
к реальным значениям
нагрузки
2.1.4. Подготовка Арендатор Анализ
ежегодного доклада о достижения
проведенной работе муниципальными
в области учреждениями
энергосбережения и наилучших
проведенных показателей
мероприятиях повышения
энергетической
эффективности
2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных унитарных предприятиях и повышению
энергетической эффективности этих учреждений
2.2.1. Реконструкция Арендатор Внебюд- 2800,00 0 0,0 800,0 1000,0 1000,0 4000,0 Повышение
электрических сетей жетные энергетической
10 кВ источники эффективности,
снижение затрат
на оплату
потребляемых
энергетических
ресурсов
2.2.2. Реконструкция Арендатор Внебюд- 1800,0 0 0,0 500,0 600,0 700,0 1700,0 Повышение
электрических сетей жетные энергетической
0,4 кВ источники эффективности,
снижение затрат
на оплату
потребляемых
энергетических
ресурсов
2.2.3. Применение Арендатор федераль- 660,4 0 660,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Экономия затрат
энергосберегающих ный на электрическую
систем уличного бюджет энергию уличного
освещения освещения в 2
областной 2171,3 0,0 471,3 850,0 850,0 0 0 раза
бюджет
районный 159,7 0,0 59,7 50,0 50,0 0 0
бюджет
ИТОГО: в том числе
федеральный бюджет 660,40 0,00 660,40 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2171,3 0,0 471,3 850,0 850,0 0 0
районный бюджет 159,7 0,0 59,7 50,0 50,0 0 0
внебюджетные 4600,0 0,0 0,0 1300,0 1600,0 1700,0 5700,0
источники
III. Энергосбережение и повышение эффективности в водоснабжении и водоотведении
3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях и повышению энергетической
эффективности этих учреждений
3.1.1. Проведение Администрация областной 0 0 0,0 0,0 0 0 0 Получение
энергетических района бюджет объективных
обследований данных об объеме
объектов районный 0 0 0,0 0,0 0 0 0 используемых
водоснабжения бюджет энергетических
ресурсов
3.1.2. Ведение Администрация Определение
энергетических района потенциала
паспортов объектов энергосбережения
водоснабжения и повышения
энергетической
эффективности
3.1.3. Ревизия Арендатор
договорных и расчет
прогнозных нагрузок
по электрической
энергии, внесение
изменений в договоры
с энергоснабжающими
организациями,
приведение
заявленной
договорной мощности
к реальным значениям
нагрузки
3.1.4. Подготовка Арендатор Анализ
ежегодного доклада о достижения
проведенной работе учреждениями
в области наилучших
энергосбережения и показателей
проведенных повышения
мероприятиях энергетической
эффективности
3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в муниципальных унитарных предприятиях и повышению
энергетической эффективности этих учреждений
3.2.1. Установка Администрация Федераль- 680,6 0 680,6 0 0 0 0 Экономия затрат
частотно- района, ный на электрическую
регулируемых арендатор бюджет энергию в 2 раза
приводов
Областной 1675,0 0,0 1675,0 0 0 0 0
бюджет
Районный 436,8 0,0 436,8 0 0 0 0
бюджет
Внебюд- 0,0 0,0 0 0 0 0
жетные
источники
3.2.2. Замена Администрация Районный Экономия затрат
запорной арматуры по района, бюджет на электрическую
ул. Комсомольская арендатор энергию в 2 раза
ул. Базарная
ул. Набережная Внебюд- 90,0 0 0 0 45,0 45,0 0
жетные
источники
3.2.3. Замена Администрация Районный 0,0 0 0 0,0 0 0 0 Экономия затрат
насосных агрегатов района бюджет на электрическую
на водонапорных энергию уличного
башнях п. Каширин Внебюд- 25,0 0 0 25,0 0 0 0 освещения в 2
жетные раза
источники
3.2.4. Замена Арендатор Внебюд- 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обратного клапана жетные
насосной станции по источники
ул. Вокзальная р.п.
Александро-Невский,
д = 10 мм
3.2.5. Установка Арендатор Внебюд- 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0
энергосберегающих жетные
ламп на объектах источники
водоснабжения
3.2.6. Утепление Арендатор Внебюд- 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
внутренних помещений жетные
насосных станций источники
3.2.7. Установка Арендатор Внебюд- 6,0 0 0 0 6,0 0 0 Учет потребления
приборов учета жетные воды в целом по
холодной воды на источники объекту
артезианских
скважинах п.
Каширин, с.
Сергиевский Боровок
(2 ед.)
3.2.7. Установка Арендатор Внебюд- 6,0 0 0 0 6,0 0 0 Учет потребления
приборов учета жетные воды в целом по
холодной воды на источники объекту
артезианских
скважинах с.
Зимарово (2 ед.)
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3.2.7. Установка Арендатор Внебюд- 0,0 0 0 0,0 0 0 0 Учет потребления
приборов учета жетные воды в целом по
холодной воды на источники объекту
артезианских
скважинах р.п.
Ал.-Невский (6 ед.)
3.2.8. Капитальный Администрация Областной 4000,0 4000,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек,
по ул. Вокзальная, экономия воды и
800 м Районный 290,0 90,0 200,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 200,0 200,0
жетные
источники
3.2.9. Капитальный Администрация Областной 3000,0 3000,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Первомайская, воды и
700 м Районный 270,0 95,0 175,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 200,0 200,0
жетные
источники
3.2.10. Капитальный Администрация Областной 3000,0 3000,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Садовая, 600 воды и
м Районный 175,0 175,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 200,0 200,0
жетные
источники
3.2.11. Капитальный Администрация Областной 7500,0 7500,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Почтовая, воды и
1500 м Районный 375,0 375,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 200,0 200,0
жетные
источники
3.2.12. Капитальный Администрация Областной 3000,0 3000,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Заводская, воды и
600 м Районный 275,0 125,0 150,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 200,0 200,0
жетные
источники
3.2.13. Капитальный Администрация Областной 0,0 1500,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Школьная, 300 воды и
м Районный 50,0 50,0 75,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 0,0 200,0
жетные
источники
3.2.14. Капитальный Администрация Областной 750,0 750,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Мира, 150 м воды и
Районный 0,0 0,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 100,0 100,0
жетные
источники
3.2.15. Капитальный Администрация Областной 0 2000,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по пер. Пригородный, воды и
400 м Районный 0 100,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 0 200,0
жетные
источники
3.2.16. Капитальный Администрация Областной 0 3000,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Пригородная, воды и
500 м Районный 0 150,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 0 200,0
жетные
источники
3.2.17. Капитальный Администрация Областной 0 6000,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Набережная, воды и
1200 м Районный 0 300,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 0 200,0
жетные
источники
3.2.18. Капитальный Администрация Областной 0 1500,0 Ликвидация
ремонт водопровода района бюджет утечек, экономия
по ул. Весенняя, 300 воды и
м Районный 0 75,0 электроэнергии
бюджет
Внебюд- 0 200,0
жетные
источники
ИТОГО: в том числе
федеральный бюджет 680,60 680,60
областной бюджет 22925,0 750,0 1675,0 7500,0 6000,0 7000,0 14000,0
районный бюджет 1871,8 0,0 796,8 375,0 350,0 350,0 700,0
внебюджетные 1387,0 125,0 75,0 250,0 482,0 455,0 1000,0
источники
ВСЕГО по разделу 26183,8 875,0 2546,8 8125,0 6832,0 7805,0 15700,0
III:
IV. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1. Пропаганда Сектор 0 0 0 0 0 0 0 Снижение
энергосберегающих экономического потребления
мероприятий развития и энергетических
торговли ресурсов
администрации
района
4.2. Информационное Управляющие 0 0 0 0 0 0 0 Снижение
обеспечение компании потребления
населения в части энергетических
энергосбережения в ресурсов
жилых домах
4.3. Участие в Участники 0 0 0 0 0 0 0 Подготовка
конференциях, Программы кадров и
выставках и повышение
семинарах по квалификации
энергосбережению работников в
области
энергосбережения
4.4. Информационная Информационно- 0 0 0 0 0 0 0 Предоставление
поддержка Программы правовой отдел информации о
администрации ходе выполнения
района мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
ВСЕГО по разделу IV: 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, 39434,7 1606,4 5299,3 10465,0 10731,5 11332,5 25176,0
в том числе
федеральный бюджет 1341,0 0,0 1341,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 27626,30 750,00 2146,30 8450,00 7740,00 8540,00 17320,00
районный бюджет 5821,40 731,40 3078,00 465,00 909,50 637,50 1156,00
внебюджетные 5987,00 125,00 75,00 1550,00 2082,00 2155,00 6700,00
источники
<*> Эффективность подлежит уточнению при подсчете ожидаемого результата после внедрения проектов."
------------------------------------------------------------------