Постановление Администрации муниципального образования - городской округ г. Сасово Рязанской области от 01.11.2013 N 1735 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 1735
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации муниципального
образования - городской округ г. Сасово
Рязанской области от 10.06.2014 № 643,
от 08.08.2014 № 913, от 01.12.2014 № 1411,
от 06.02.2015 № 89, от 10.03.2015 № 231)
Руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы" согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Л.М.Амелину.
Глава администрации
Е.И.РУБЦОВА
Приложение
к Постановлению
администрации
от 1 ноября 2013 г. № 1735
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации муниципального
образования - городской округ г. Сасово
Рязанской области
от 10.03.2015 № 231)
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГГ."
Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 гг." (далее - Программа)
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее - МО - ГО г. Сасово)
Разработчик Программы
Управление культуры и туризма города Сасово
Основание для разработки Программы
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Постановление главы администрации МО - ГО г. Сасово от 30.09.2013 № 1492
Исполнители Программы
Управление культуры и туризма города Сасово, муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области
Цель (цели) и задачи
Цель Программы - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры.
Задачами Программы являются:
- предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- музейное обслуживание населения;
- библиотечно-информационное обслуживание населения;
- организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;
- организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры;
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы
Целевые индикаторы
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев;
- увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово;
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями;
- повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг;
- увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово;
- увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово;
- динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году;
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы
Сроки и этапы реализации
2014 - 2020 годы.
Этапы реализации:
1 этап - 2014 - 2016 гг.,
2 этап - 2017 - 2018 гг.,
3 этап - 2019 - 2020 гг.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма";
Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации Программы"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы составляет 310940,152 тыс. руб.
Источники финансирования Программы: средства федерального бюджета:
в 2014 году - __________ тыс. руб.;
в 2015 году - __________ тыс. руб.;
в 2016 году - __________ тыс. руб.;
в 2017 году - __________ тыс. руб.;
в 2018 году - __________ тыс. руб.;
в 2019 году - __________ тыс. руб.;
в 2020 году - __________ тыс. руб.;
средства областного бюджета:
в 2014 году - 5083,0 тыс. руб.;
в 2015 году - __________ тыс. руб.;
в 2016 году - __________ тыс. руб.;
в 2017 году - __________ тыс. руб.;
в 2018 году - __________ тыс. руб.;
в 2019 году - __________ тыс. руб.;
в 2020 году - __________ тыс. руб.;
средства городского бюджета:
в 2014 году - 39923,152 тыс. руб.;
в 2015 году - 43297,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 43705,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 44868,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 44688,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 44688,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 44688,0 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий Программы объем и источники финансирования будут уточняться
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,2% в 2020 году);
- повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 89% в 2020 году);
- увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 71,5% в 2020 году);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83% в 2020 году);
- увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,49 посещений на одного жителя в год в 2020 году);
- Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями (до 2% по отношению к 2012 году в 2020 году);
- повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2020 году);
- увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2020 году);
- увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2020 году);
- динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2020 году);
- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Историческое прошлое города, выдающиеся люди, сложившиеся культурные традиции дают основу развития культуры в современных условиях.
Город обладает сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению города услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Учреждения культуры города находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.
Вместе с тем в последние годы усилилось социальное расслоение общества, лидирующее место заняла массовая и поп-культура, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, ослабли межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.
Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, на реализацию творческих проектов в отрасли, сохранить и популяризировать культурное наследие города Сасово, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, нематериального культурного наследия, традиционных народных художественных промыслов, их эффективное использование, расширить доступ населения города к объектам культурного наследия, содействовать развитию музеев, реализовать комплекс мер по развитию библиотечной системы города, обеспечить модернизацию организаций, развить новые организационно-правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, поддержку новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте.
При этом действие Программы направлено на преодоление существующих негативных тенденций и создание таких условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры города Сасово был бы доступен населению города, принадлежащему к различным социальным группам.
В процессе реализации Программы будут созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры на территории города. Предстоит обеспечить модернизацию организаций искусства, художественного образования, досуговых учреждений в сфере культуры и искусства, развить новые организационно-правовые формы организаций в этой сфере, механизмы поддержки традиционной народной культуры, фестивальной и выставочной деятельности.
Процессы, происходящие в городе, свидетельствуют, что культура города становится активным участником социально-культурной жизни, положительно влияет на социально-экономическое развитие города. Программа предусматривает дальнейший рост влияния культуры на социально-экономическое развитие города.
Программа охватывает главные направления отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективность использования бюджетных средств.
В Программу включены две Подпрограммы, реализация которых в комплексе призвана обеспечить решение конкретных задач, направленных на достижение целей Программы:
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и туризма";
Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации Программы".
Таким образом, реализация Программы позволит частично решить указанные проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к требованиям социальных нормативов при максимально эффективном управлении финансами.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально-технической базы и модернизация учреждения.
В рамках настоящей Программы предполагается достижение следующих задач:
- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- Музейное обслуживание населения;
- Библиотечно-информационное обслуживание населения;
- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;
- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, выполняют следующие функции:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации Программы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Программы являются:
- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Программы;
- социальная значимость;
- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, региональный, всероссийский и др.);
- адресность мероприятия (проекта);
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);
- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).
Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы, в установленном порядке и в сроки.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.
Механизм реализации Программы предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
Этапы реализации:
1 этап - 2014 - 2016 гг.,
2 этап - 2017 - 2018 гг.,
3 этап - 2019 - 2020 гг.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 310940,152 тыс. руб.
Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Программы и перечень исполнителей, которым для реализации Программы требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.
Этапы реализации Программы (годы)
Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Всего
2014
5083,0
39923,152
45006,152
2015
43297,0
43297,0
2016
43705,0
43705,0
2017
44868,0
44868,0
2018
44688,0
44688,0
2019
44688,0
44688,0
2020
44688,0
44688,0
Итого:
5083,0
305857,152
310940,152
Объем расходов на финансирование Программы в 2014 - 2020 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.
6. СОСТАВ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ
Исполнитель Программы направляет в Управление по экономике администрации муниципального образования - городской округ город Сасово информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с п. 5.3 "Положения о муниципальных программах муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области", утвержденного постановлением администрации № 1492 от 30.09.2013.
7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,2% в 2020 году).
- Повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 89% в 2020 году);
- Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 71,5% в 2020 году);
- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83% в 2020 году);
- Увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,49 посещений на одного жителя в год в 2020 году);
- Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями (до 3% по отношению к 2012 году в 2020 году);
- Повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2020 году);
- Увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2020 году);
- Увеличение доли учреждений (зданий), находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2020 году);
- Динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2020 году);
- Достижение не менее 95% запланированных целевых показателей Программы - ежегодно.
Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области "Развитие культуры
на 2014 - 2020 годы"
ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Наименование Подпрограммы 1
"Развитие культуры и туризма" (далее - Подпрограмма 1)
Заказчик Подпрограммы 1
Администрация муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области (далее - МО - ГО г. Сасово)
Разработчик Подпрограммы 1
Управление культуры и туризма города Сасово
Основание для разработки Подпрограммы 1
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Постановление главы администрации МО - ГО г. Сасово от 30.09.2013 № 1492
Исполнители Подпрограммы 1
Муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области
Цель (цели) и задачи
Цель Подпрограммы 1 - обеспечение конституционного права населения муниципального образования - городской округ город Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
- предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- музейное обслуживание населения;
- библиотечно-информационное обслуживание населения;
- организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;
- организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры
Целевые индикаторы
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
- увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев;
- увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово;
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями;
- повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг;
- увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово;
- увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово;
- динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году
Сроки и этапы реализации
2014 - 2020 годы.
Этапы реализации:
1 этап - 2014 - 2016 гг.,
2 этап - 2017 - 2018 гг.,
3 этап - 2019 - 2020 гг.
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 296756,152 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
средства федерального бюджета:
в 2014 году - __________ тыс. руб.;
в 2015 году - __________ тыс. руб.;
в 2016 году - __________ тыс. руб.;
в 2017 году - __________ тыс. руб.;
в 2018 году - __________ тыс. руб.;
в 2019 году - __________ тыс. руб.;
в 2020 году - __________ тыс. руб.;
средства областного бюджета:
в 2014 году - 5083,0 тыс. руб.;
в 2015 году - __________ тыс. руб.;
в 2016 году - __________ тыс. руб.;
в 2017 году - __________ тыс. руб.;
в 2018 году - __________ тыс. руб.;
в 2019 году - __________ тыс. руб.;
в 2020 году - __________ тыс. руб.
средства городского бюджета:
в 2014 году - 39923,152 тыс. руб.;
в 2015 году - 40933,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 41341,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 42504,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 42324,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 42324,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 42324,0 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы объем и источники финансирования будут уточняться
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели социально-экономической эффективности
- Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (до 0,2% в 2020 году);
- повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (до 89% в 2020 году);
- увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (до 71,5% в 2020 году);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (до 83% в 2020 году);
- увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово (до 0,49 посещений на одного жителя в год в 2020 году);
- увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в
МО - ГО г. Сасово государственными музеями (до 2% по отношению к 2012 году в 2020 году);
- повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг (до 90% в 2020 году);
- увеличение доли модельных библиотек, в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово (до 100% в 2020 году);
- увеличение доли учреждений (зданий) находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово (до 87,5% в 2020 году);
- динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества" по отношению к предыдущему году (свыше 20% в 2020 году)
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Целью Подпрограммы 1 является обеспечение конституционного права населения города Сасово на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, обеспечение безопасного учебного и творческого процесса, сохранение и укрепление материально-технической базы и модернизация учреждения.
В рамках настоящей Подпрограммы 1 предполагается достижение следующих задач:
- Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- Музейное обслуживание населения;
- Библиотечно-информационное обслуживание населения;
- Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры;
- Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры.
2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014 - 2016 годы
Этапы реализации:
1 этап - 2014 - 2016 гг.,
2 этап - 2017 - 2018 гг.,
3 этап - 2019 - 2020 гг.
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ И В ЦЕЛОМ НА
ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1)
Реализация Подпрограммы 1 предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Общий объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составляет 296756,152 тыс. руб.
Планируемое распределение по годам финансовых средств на реализацию Подпрограммы 1 и перечень исполнителей, которым для реализации Подпрограммы 1 требуется финансирование за счет средств федерального, областного и городского бюджетов, приведены в таблице.
Этапы реализации подпрограммы 1 (годы)
Предполагаемые источники финансирования, тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Всего
2014
5083,0
39923,152
45006,152
2015
40933,0
40933,0
2016
41341,0
41341,0
2017
42504,0
42504,0
2018
42324,0
42324,0
2019
42324,0
42324,0
2020
42324,0
42324,0
Итого:
5083,0
291673,152
296756,152
Объем расходов на финансирование Подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах носит прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Подпрограммы 1, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Подпрограммы 1 на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Главные распорядители бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 1, выполняют следующие функции:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий Подпрограммы 1 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- выполняют иные функции по реализации Подпрограммы 1 в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Критериями реализации программных мероприятий в рамках данной Подпрограммы 1 являются:
- направленность на достижение результатов и показателей по задачам Подпрограммы 1;
- социальная значимость;
- уровень проводимого мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский и др.);
- адресность мероприятия (проекта);
- ожидаемый эффект от реализации мероприятия (проекта);
- ответственность исполнителей (на основе анализа работы и освоения средств в предыдущие периоды).
Учреждение сферы культуры представляет в Управление культуры и туризма города Сасово отчет о реализации программного проекта с предоставлением всех необходимых документов, подтверждающих расходы в установленном порядке и в сроки.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы 1 осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - ГО г. Сасово.
Текущее управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляется заказчиком Подпрограммы 1.
Заказчик Подпрограммы 1 несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.
Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального, областного, городского бюджета, учитывая долевое финансирование.
Механизм реализации Подпрограммы 1 предусматривает формирование документов, организационного плана по каждой программе, сметно-проектных документов с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый результат
Всего
в т.ч. по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
УКТ г. Сасово
МБОУ ДШИ
Городской бюджет
58452,0
7626,0
8045,0
8361,0
8605,0
8605,0
8605,0
8605,0
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей с охватом к 2020 году до 20% детского населения школьного возраста. Увеличение доли одаренных детей и молодежи, принявших участие во всероссийских и международных мероприятиях
1.1. Мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований
Городской бюджет
1.1.1. Поддержка одаренных детей для участия во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях (транспортно-командировочные расходы)
Городской бюджет
1.1.2. Проведение конкурса преподавателей школ искусств "Учитель и ученик"
Городской бюджет
1.2. Модернизация материально-технической базы
Городской бюджет
1.2.1. Приобретение баяна
Городской бюджет
1.2.2. Приобретение наглядных пособий
Городской бюджет
1.2.3. Приобретение электронного пианино
Городской бюджет
1.3. Укрепление материально-технической базы
Городской бюджет
1.3.1. Ремонт крыши и фасада МБОУ ДШИ
Городской бюджет
1.4. Подготовка и переподготовка кадров
Городской бюджет
1.5. Мероприятия по пожарной безопасности
Городской бюджет
1.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения
Городской бюджет
1.6. Разработка проектно-сметной документации
Городской бюджет
1.7. Расходы на содержание учреждения, прочее
Городской бюджет
58452,0
7626,0
8045,0
8361,0
8605,0
8605,0
8605,0
8605,0
2. Музейное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
УКТ г. Сасово
МБУ "Краеведческий музей"
Городской бюджет
33216,0
4231,0
4630,0
4771,0
4896,0
4896,0
4896,0
4896,0
Увеличение количества маршрутов въездного туризма Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями до __%
2.1. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок
Городской бюджет
2.1.1. Акция "Ночь искусств в музее"
Городской бюджет
2.2.2. Городской праздник "Купеческая елка"
Городской бюджет
2.2. Возрождение народных промыслов, ремесел
Городской бюджет
2.3. Укрепление материально-технической базы
Городской бюджет
2.3.1. Капитальный ремонт МБУ "Краеведческий музей"
Городской бюджет
2.4. Подготовка и переподготовка кадров
Городской бюджет
2.5. Мероприятия по пожарной безопасности
Городской бюджет
2.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения
Городской бюджет
2.6. Мероприятия по укреплению материально-технической базы
Городской бюджет
2.6.1. Приобретение мультимедийного оборудования
Городской бюджет
2.6.2. Приобретение мобильных стендов для картин на проведение выставок
Городской бюджет
2.7. Разработка проектно-сметной документации
Городской бюджет
2.8. Организация и проведение экскурсионно-познавательных поездок
Городской бюджет
2.9. Городские юбилейные мероприятия и даты
Городской бюджет
2.9.1. Юбилей МБУ "Краеведческий музей"
Городской бюджет
2.9.2. Н.Ф.Макаров - 100 лет со дня рождения
Городской бюджет
2.9.3. Дому-музею в Шафторке 20 лет
Городской бюджет
2.9.4. 140 лет со дня рождения А.С.Новикова-Прибоя
Городской бюджет
2.10. Расходы на содержание учреждения, прочее
Городской бюджет
33216,0
4231,0
4630,0
4771,0
4896,0
4896,0
4896,0
4896,0
3. Библиотечно-информационное обслуживание населения, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
УКТ г. Сасово
МБУ "Центральная библиотека"
Городской бюджет
58524,0
7150,0
8168,0
8414,0
8698,0
8698,0
8698,0
8698,0
Повышение интереса к чтению и культурной компетентности населения города. Увеличение книгообеспеченности. Увеличение доли охвата населения библиотечным обслуживанием. Увеличение доли модельных библиотек. Обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек
3.1. Формирование информационных ресурсов библиотек
Городской бюджет
743,8
143,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.1.1. Комплектование библиотечных фондов
Городской бюджет
3.1.2. Подписка периодических изданий
Городской бюджет
743,8
143,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.2. Обеспечение доступа библиотек к ИТКС Интернет
Городской бюджет
579,0
91,0
86,0
81,0
81,0
80,0
80,0
80,0
3.3. Реализация социально значимого проекта "Модельные библиотеки"
Городской бюджет
3.3.1. Отдел МБУ "Центральная библиотека" - городская детская библиотека № 35
Городской бюджет
3.4. Проведение мероприятий в библиотеках
Городской бюджет
3.4.1. Проведение недели детской и юношеской книги
Городской бюджет
3.4.2. Федоровские чтения
Городской бюджет
3.5. Укрепление материально-технической базы модельных библиотек
Городской бюджет
3.5.1. Приобретение оборудования для модельных библиотек города
Городской бюджет
3.6. Укрепление единого культурного пространства города
Городской бюджет
60,0
60,0
3.6.1. Публикация новостей с фоторепортажем
Городской бюджет
60,0
60,0
3.7. Подготовка и переподготовка кадров
Городской бюджет
3.8. Укрепление материально-технической базы
Городской бюджет
3.8.1. Капитальный ремонт МБУ "Центральная библиотека"
Городской бюджет
3.8.2. Приобретение и заправка средств пожаротушения
Городской бюджет
3.9. Разработка проектно-сметной документации
Городской бюджет
3.10. Развитие туристической отрасли
Городской бюджет
3.11. Расходы на содержание учреждения, прочее
Городской бюджет
57141,2
6915,2
7922,0
8233,0
8517,0
8518,0
8518,0
8518,0
4. Организация досуга и условий для отдыха населения, обеспечение услугами организаций культуры, в том числе: Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
УКТ г. Сасово
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
139179,10105
19154,10105
19910,0
19615,0
20125,0
20125,0
20125,0
20125,0
Модернизация материально-технической базы. Увеличение комплекса работ по ремонту учреждений культуры. Оснащение учреждений культуры новыми инструментами, современной вычислительной техникой. Увеличение числа учреждений культуры, в которых обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности. Увеличение доли охвата населения юбилейными мероприятиями до__%
4.1. Мероприятия по развитию традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.1.1. Поддержка народного коллектива "Звонница" (транспортно-командировочные расходы)
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.1.2. Поддержка образцового коллектива "Субботея" (транспортно-командировочные расходы)
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.1.3. Поддержка коллектива "Альянс" (транспортно-командировочные расходы)
МБУ ГДК
Городской бюджет
4.1.4. Поддержка коллектива "Визит" (транспортно-командировочные расходы)
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.2. Проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок
МБУ МКЦ
Городской бюджет
7837,3
1837,3
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
4.2.1. Проведение Елки главы администрации
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.2.2. Проведение смотра художественной самодеятельности "Ярмарка талантов"
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.2.3. Проведение фестиваля, посвященного композитору А.П.Аверкину
МБУ МКЦ
Городской бюджет
7837,3
1837,3
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
4.2.4. Городской праздник, посвященный Дню любви, семьи и верности
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.2.5. Фестиваль "Макушка лета"
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.2.6. День города
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.3. Укрепление материально-технической базы
УКТ г. Сасово
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
Укрепление материально-технической базы учреждений
4.4. Мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.4.1. Текущий ремонт МБУ МКЦ
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.4.2. Капитальный ремонт МБУ ГДК
МБУ ГДК
Городской бюджет
4.5. Мероприятия по пожарной безопасности
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.5.1. Приобретение и заправка средств пожаротушения
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.6. Мероприятия по укреплению материально-технической базы
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.6.1. Приобретение звукоусилительной аппаратуры
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.6.2. Приобретение концертных костюмов
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.6.3. Приобретение ростовых кукол
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.6.4. Приобретение мебели
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4.7. Разработка проектно-сметной документации
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
4 8. Развитие туристической отрасли города
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.8.1. Разработка и изготовление информационно-рекламной продукции
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.8.2. Разработка и изготовление информационных буклетов
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.8.3. Конкурсные проекты в сфере туризма
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.8.4. Конкурс по созданию бренда города
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.8.5. Конкурс по разработке сувенирной продукции города Сасово
МБУ МКЦ
Городской бюджет
4.9. Организация и проведение юбилейных, праздничных, памятных дат и мероприятий
МБУ ГДК, МБУ МКЦ
Городской бюджет
1000,0
1000,0
4.9 1. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне
МБУ ГДК, МБУ МКЦ
Городской бюджет
1000,0
1000,0
4.10. Расходы на содержание учреждения, прочее
УКТ г. Сасово
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
130341,80105
17316,80105
17910,0
18615,0
19125,0
19125,0
19125,0
19125,0
5. Организационное и техническое сопровождение функционирования и развития культуры
УКТ г. Сасово
МКУ ЦОУК
Городской бюджет
772,44775
772,44775
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1. Расходы на содержание учреждения, прочее
772,44775
772,44775
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6. Субсидия МО - ГО г. Сасово на иные цели:
УКТ г. Сасово
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей"
Городской бюджет
1529,6032
989,6032
180,0
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
5083,0
5083,0
6.1. Подготовка и переподготовка кадров
МБУ МКЦ, МБУ ГДК
Городской бюджет
629,6032
89,6032
180,0
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
Развитие кадрового потенциала муниципального бюджетного учреждения культуры
6.1.1. Развитие кадрового потенциала. Оплата обучения в учебных заведениях культуры
МБУ ГДК
Городской бюджет
629,6032
89,6032
180,0
180,0
180,0
0,0
0,0
0,0
6.2. Приобретение основных средств
МБУ МКЦ
Городской бюджет
900,0
900,0
Укрепление материально-технической базы
6.2.1. Приобретение мебели
МБУ МКЦ
Городской бюджет
350,0
350,0
6.2.2. Приобретение автомобиля
МБУ МКЦ
Городской бюджет
550,0
550,0
6.3. Оплата труда с начислениями
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей"
Областной бюджет
5083,0
5083,0
Увеличение заработной платы
6.3.1. Оплата труда с начислениями
МБУ МКЦ
Областной бюджет
2152,0
2152,0
6.3.2. Оплата труда с начислениями
МБУ ГДК
Областной бюджет
411,0
411,0
6.3.3. Оплата труда с начислениями
МБОУ ДШИ
Областной бюджет
235,0
235,0
6.3.4. Оплата труда с начислениями
МБУ ЦБ
Областной бюджет
1305,0
1305,0
6.3.5. Оплата труда с начислениями
МБУ "Краеведческий музей"
Областной бюджет
980,0
980,0
Итого:
УКТ г. Сасово
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей", УКТ г. Сасово
Городской бюджет
291673,152
39923,152
40933,0
41341,0
42504,0
42324,0
42324,0
42324,0
МБУ МКЦ, МБУ ГДК, МБУ ЦБ, МБОУ ДШИ, МБУ "Краеведческий музей"
Областной бюджет
5083,0
5083,0
6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
N№ пп
Целевой индикатор
Единица измерения
Базовый год (2012)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2
Повышение уровня удовлетворенности населения МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
89,0
89,0
3
Увеличение доли обучающихся в учреждениях дополнительного образования сферы культуры МО - ГО г. Сасово, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
%
69
69,5
70,0
70,5
71,0
71,5
71,5
71,5
4
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев
%
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
83,0
83,0
5
Увеличение посещаемости муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово
посещений на 1 жителя в год
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,49
0,49
6
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в МО - ГО г. Сасово государственными музеями
% к 2012 году
-
1
1
2
2
2
2
3
7
Повышение уровня удовлетворенности посетителей муниципальных музеев МО - ГО г. Сасово качеством предоставления муниципальных услуг
%
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
90,0
90,0
8
Увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек МО - ГО г. Сасово
%
33,0
50,0
50,0
66,7
83,4
83,4
100
100,0
9
Увеличение доли учреждений (зданий), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений (зданий) культуры МО - ГО г. Сасово
%
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
10
Динамика роста доли штатных работников культурно-досуговых учреждений МО - ГО г. Сасово, участвующих в методических мероприятиях ГБУК Рязанской области "Рязанский областной научно-методический центр народного творчества", по отношению к предыдущему году
%
15
16
17
18
19
20
20
20
Приложение № 2
к муниципальной программе
муниципального образования -
городской округ город Сасово
Рязанской области "Развитие
культуры на 2014 - 2020 годы"
ПОДПРОГРАММА 2
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
САСОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 2014 - 2020
ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Наименование Подпрограммы 2
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы" муниципальной программы муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области "Развитие культуры на 2014 - 2020 годы"
Заказчик Подпрограммы 2
Управление культуры и туризма города Сасово
Разработчик Подпрограммы 2
Управление культуры и туризма города Сасово
Основание для разработки Подпрограммы 2
Необходимость регулирования отношений по реализации Подпрограммы 2 в части межведомственного взаимодействия. Необходимость решения проблемы программными методами. ФЗ от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса",
Основы законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1,
Постановление администрации МО - ГО г. Сасово от 30.09.2013 № 1492 "Об утверждении Положения о муниципальных программах МО - ГО г. Сасово Рязанской области"
Исполнители Подпрограммы 2
Управление культуры и туризма города Сасово (УКТ г. Сасово), муниципальные бюджетные учреждения культуры МО - ГО г. Сасово Рязанской области
Цель (цели) и задачи
Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачей Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы
Целевые индикаторы
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы
Сроки и этапы реализации
Подпрограмма 2 будет реализована в один этап, сроки реализации 2015 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования
Планируемый объем средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2, за период с 2015 по 2020 годы составит 14184,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2364,0 тыс. рублей;
2016 год - 2364,0 тыс. рублей;
2017 год - 2364,0 тыс. рублей;
2018 год - 2364,0 тыс. рублей;
2019 год - 2364,0 тыс. рублей;
2020 год - 2 364,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели социально-экономической эффективности
По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается эффективное исполнение Программы
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективной реализации Программы.
Задачей Подпрограммы 2 является обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы.
2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 (С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ И В ЦЕЛОМ НА
ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2)
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета составляет 14184,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2364,0 тыс. рублей;
2016 год - 2364,0 тыс. рублей;
2017 год - 2364,0 тыс. рублей;
2018 год - 2364,0 тыс. рублей;
2019 год - 2364,0 тыс. рублей;
2020 год - 2364,0 тыс. рублей.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, является Управление культуры и туризма города Сасово. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнитель Подпрограммы 2 реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы 2.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы 2 и обеспечения реализации Подпрограммы 2 заказчиком Программы Финансово-казначейское управление МО - ГО г. Сасово Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы 2.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Подпрограммы 2 осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 2.
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы
Достижение не менее 95% запланированных значений целевых индикаторов Программы ежегодно
1.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
УКТ г. Сасово
УКТ г. Сасово
Муниципальный бюджет
2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УКТ г. Сасово
УКТ г. Сасово
Муниципальный бюджет
Итого
14184,0
-
2364,0
2364,0
2364,0
2364,0
2364,0
2364,0
6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в следующей таблице:
N№ пп
Целевые индикаторы
Ед. измерения
Значения по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы
%
-
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
не менее 95,0
------------------------------------------------------------------