Постановление Администрации города Рязани от 26.06.2013 N 2453 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2013 г. № 2453
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД РЯЗАНЬ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 14.10.2013 № 4312)
В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа).
2. Финансирование данной Программы осуществлять после внесения соответствующих изменений в бюджет города Рязани на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденный решением Рязанской городской Думы от 08.12.2012 № 500-I.
3. Руководителем программы назначить начальника финансово-казначейского управления С.Д.Финогенову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Горячкину.
Глава администрации
В.Е.АРТЕМОВ
Утверждена
Постановлением
администрации города Рязани
от 26 июня 2013 г. № 2453
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД РЯЗАНЬ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 14.10.2013 № 4312)
1. Паспорт Программы
Наименование Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности
Программы бюджетных расходов муниципального образования - город
Рязань на 2013 - 2015 годы"
Дата принятия Постановление администрации города Рязани от 15.04.2013
решения о № 1309 "О разработке проекта долгосрочной целевой
разработке программы "Повышение эффективности бюджетных расходов
проекта муниципального образования - город Рязань на 2013 - 2015
Программы годы"
Заказчик Администрация города Рязани
Программы
Разработчик Финансово-казначейское управление администрации города
Программы Рязани
Ответственный Финансово-казначейское управление администрации города
исполнитель Рязани (далее - ФКУ)
Программы
Исполнители ФКУ; администрация города Рязани, структурные
Программы подразделения администрации города Рязани, имеющие в
своем ведении муниципальные учреждения и (или) являющиеся
главными распорядителями средств бюджета города Рязани
(далее - исполнительные органы); управление экономики
администрации города Рязани (далее также - УЭ); отдел по
связям со средствами массовой информации аппарата
администрации города Рязани (далее - отдел по связям со
СМИ)
Цели и задачи Цель:
Программы Повышение эффективности расходов бюджета города Рязани
путем внедрения соответствующих условий и оптимальных
механизмов реализации полномочий органов местного
самоуправления.
Задачи:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета города Рязани.
2. Развитие программно-целевых методов планирования и
управления муниципальными финансами.
3. Повышение качества финансового менеджмента
исполнительных органов.
4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом
города Рязани за счет развития информационной системы
управления муниципальными финансами
Срок и этапы 2013 - 2015 годы.
реализации Программа реализуется в один этап
Программы
Планируемые Уровень дефицита бюджета города Рязани в 2015 году
конечные составит не более 4,5% общего годового объема доходов
результаты бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений
реализации и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Программы Российской Федерации.
Отношение объема муниципального долга к общему годовому
объему доходов бюджета города Рязани без учета
безвозмездных поступлений в 2015 году составит не более
25%.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
бюджета города Рязани.
Удельный вес расходов бюджета города Рязани, формируемых
в рамках программно-целевого метода бюджетного
планирования, в 2015 году составит не менее 80% общего
объема расходов (за исключением расходов, осуществляемых
за счет межбюджетных трансфертов).
Средний показатель качества финансового менеджмента
исполнительных органов в 2015 году составит не менее 4,4
балла.
Удельный вес исполнительных органов, информация о
результатах деятельности которых размещена в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 2015
году составит не менее 100%.
Уровень автоматизации процесса планирования бюджета
города Рязани в 2015 году составит 85,7%
Объемы и Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы,
источники - 7802,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
финансирования 2013 год - 802,5 тыс. рублей;
с разбивкой 2014 год - 5300 тыс. рублей;
по годам 2015 год - 1700 тыс. рублей.
реализации Из них по источникам финансирования:
Средства бюджета города Рязани - 7300 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год - 300 тыс. рублей;
2014 год - 5300 тыс. рублей;
2015 год - 1700 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 502,5 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год - 502,5 тыс. рублей
(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 14.10.2013 № 4312)
Ожидаемый Снижение дефицита бюджета города Рязани к 2015 году до
эффект от 4,5% и поддержание муниципального долга на экономически
реализации безопасном уровне.
Программы Налаживание четкой системы планирования бюджета города
Рязани на основе принципов программно-целевого
бюджетирования, увеличение к 2015 году доли программных
расходов бюджета города Рязани до 80%.
Повышение эффективности и открытости деятельности
исполнительных органов.
Улучшение качества бюджетного планирования и исполнения
за счет создания единой информационной системы бюджета
города Рязани
2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения в формате Программы
На протяжении последних лет в городе Рязани идет планомерный процесс реформирования во многих областях социально-экономического развития, в том числе в области муниципальных финансов. Основной целью проводимых преобразований является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленной на повышение уровня и качества жизни населения города Рязани.
В 2011 - 2012 годах развитие системы финансов муниципального образования - город Рязань осуществлялось в рамках Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на период до 2013 года, утвержденной Постановлением администрации города Рязани от 19.04.2011 № 1774, принятой в соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р и Программой Рязанской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области от 31.12.2010 № 570-р.
По большинству направлений реализации указанной программы достигнуты существенные результаты, основными из которых являются:
организация бюджетного процесса города Рязани исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
переход к трехлетнему бюджетному планированию;
формирование в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ более 30% расходов бюджета города Рязани, ежегодное проведение оценки эффективности их реализации;
построение грамотной долговой политики, сокращение бюджетного дефицита и муниципального долга;
создание правовой базы, регламентирующей деятельность органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее по тексту - Федеральный закон № 83-ФЗ);
приведение в соответствие с требованиями Федерального закона № 83-ФЗ правового статуса муниципальных учреждений города Рязани;
переход от сметного финансирования муниципальных бюджетных учреждений города Рязани к предоставлению субсидий бюджетным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим лицам;
ежегодное проведение оценки потребности в муниципальных услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями физическим лицам города Рязани;
предоставление муниципальных услуг через многофункциональный центр города Рязани в соответствии с административными регламентами, в том числе в электронном виде;
создание системы оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов;
повышение информационной открытости бюджетного процесса города Рязани.
Вместе с тем достигнутые результаты не являются окончательными, сформулированные в Бюджетном послании стратегические цели и задачи социально-экономического развития Российской Федерации требуют продолжения и углубления бюджетных реформ, в том числе на муниципальном уровне.
Необходимо создание целостной системы стратегического и бюджетного планирования, обеспечивающей сбалансированность бюджета. Программно-целевой метод планирования и бюджетирования должен стать эффективным инструментом реализации бюджетной политики города Рязани. Следует развивать систему оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента исполнительных органов, повышать прозрачность и подотчетность их деятельности.
То есть задачи повышения эффективности муниципальных финансов носят комплексный характер. Для их решения необходима координация органов местного самоуправления города Рязани, направленная на выполнение мероприятий Программы.
Проблема, решаемая в данной Программе, отнесена к приоритетным направлениям и задачам социально-экономического развития города Рязани, определенным в Плане стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 № 169 - I.
3. Цели и задачи Программы и обоснование их выбора
Программа разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 28.06.2012 "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах", долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности бюджетных расходов Рязанской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 19.09.2012 № 263, и представляет собой организационно-методологический и практический план действий администрации города Рязани по созданию условий для повышения эффективности управления бюджетным процессом и качества финансового менеджмента на территории муниципального образования - город Рязань.
Цель Программы - повышение эффективности расходов бюджета города Рязани путем внедрения соответствующих условий и оптимальных механизмов реализации полномочий органов местного самоуправления.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани;
развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными финансами;
повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов;
повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2013 - 2015 годы. Программа реализуется в 1 этап.
5. Планируемые результаты реализации Программы
Показатели планируемых результатов реализации Программы установлены приложением № 1 к Программе.
6. Перечень мероприятий Программы
Для решения поставленных задач необходимо реализовать ряд мероприятий согласно приложению № 2 к Программе.
7. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 14.10.2013 № 4312)
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани и областного бюджета. Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы, - 7802,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 802,5 тыс. рублей;
2014 год - 5300 тыс. рублей;
2015 год - 1700 тыс. рублей.
Из них по источникам финансирования:
Средства бюджета города Рязани - 7300 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 300 тыс. рублей;
2014 год - 5300 тыс. рублей;
2015 год - 1700 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 502,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 502,5 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию Программы является ФКУ.
Субсидии из областного бюджета привлечены по долгосрочной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Рязанской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области от 19.09.2012 № 263.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании бюджета города Рязани и областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в них изменений в течение финансового года.
8. Организационная схема управления и
контроля за реализацией Программы
Ответственным исполнителем является ФКУ. ФКУ осуществляет общую координацию и мониторинг реализации Программы, несет ответственность за реализацию Программы, обеспечение целевого направления финансовых средств.
Исполнители реализации мероприятий Программы (далее - исполнители Программы) установлены в перечне мероприятий Программы.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевое использование финансовых средств.
Исполнители Программы представляют руководителю Программы отчеты о выполнении мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Мониторинг реализации Программы будет предусматривать проведение поэтапной и итоговой оценки выполнения мероприятий и размещение на сайте администрации города Рязани соответствующих результатов.
Контроль сроков реализации программных мероприятий, эффективного использования средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, конечных результатов Программы осуществляет управление экономики администрации города Рязани.
9. Ожидаемый эффект от реализации Программы
Результаты реализации Программы определены исходя из поставленных задач.
Проведение мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани позволит обеспечить снижение дефицита бюджета города Рязани к 2015 году до 4,5% и поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне.
В результате развития системы управления средствами бюджета города Рязани, формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат, будет налажена система планирования бюджета города Рязани на основе программно-целевого принципа с дальнейшей перспективой перехода на формирование и исполнение бюджета города Рязани в рамках муниципальных программ (при внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство). В результате реализации Программ к 2015 году в рамках муниципальных программ будет формироваться не менее 80% расходов бюджета города Рязани.
Осуществление ежеквартального мониторинга и оценки качества финансового менеджмента исполнительных органов повысит уровень открытости деятельности исполнительных органов и создаст стимулы для повышения ее эффективности. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов в 2015 году составит не менее 4,4 балла.
Внедрение и совершенствование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города Рязани обеспечит создание единой информационной системы управления муниципальными финансами, повысит качество бюджетного планирования, создаст инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности расходов бюджета города Рязани.
Приложение № 1
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N№ Цель, задачи, Показатели Еди- Базовое Планируемое Плани- Испол-
пп направленные на (индикаторы), ница значение значение руемое нитель
достижение цели характеризующие изме- индика- индикатора по значение
достижение цели рения тора в годам индика-
2012 тора за
году 2013 2014 2015 период
реализации
Программы
Цель. Повышение эффективности организации управления муниципальными финансами города
Рязани путем внедрения соответствующих условий и оптимальных механизмов реализации
полномочий органов местного самоуправления
1. Задача 1. Уровень дефицита % 1,3 7,5 5 4,5 4,5 ФКУ
Обеспечение бюджета города
сбалансированности Рязани
и устойчивости
бюджета города Отношение объема % 0 0 0 0 0 ФКУ
Рязани просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета города
Рязани к расходам
бюджета города
Рязани
2. Задача 2. Развитие Доля расходов % 30,0 31,3 60,0 80,0 80,0 ФКУ
программно-целевых бюджета города
методов Рязани,
планирования и формируемых в
управления рамках программно-
муниципальными целевого
финансами бюджетного
планирования в
общем объеме
расходов (за
исключением
расходов,
осуществляемых за
счет межбюджетных
трансфертов)
3. Задача 3. Средний показатель % 3,9 4,1 4,3 4,4 4,4 ФКУ
Повышение качества качества
финансового финансового
менеджмента менеджмента
исполнительных исполнительных
органов органов <*>
4. Задача 4. Внедрение Ед. 1 1 2 1 4 ФКУ
Повышение автоматизированной
эффективности системы
управления планирования
бюджетным бюджетных
процессом города ассигнований
Рязани за счет бюджета города
развития Рязани
информационной
системы управления
муниципальными
финансами
--------------------------------
<*> Рассчитывается как среднее арифметическое средних показателей качества финансового менеджмента исполнительных органов в соответствии с Положением о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого администрацией города Рязани, структурными подразделениями администрации города Рязани, имеющими в своем ведении муниципальные учреждения и (или) являющимися главными распорядителями средств бюджета города Рязани, утвержденное Постановлением администрации города Рязани от 24.09.2012 № 4918, по формуле:
,
где № - количество исполнительных органов, по которым осуществлен мониторинг качества финансового менеджмента.
Приложение № 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации города Рязани
от 14.10.2013 № 4312)
N№ пп Цель, задачи, Источники Всего Объем Срок исполнения Исполнитель Ожидаемый результат
мероприятия финанси- (тыс. финансирования
рования руб.) по годам (тыс.
руб.)
2013 2014 2015
Цель. Повышение эффективности расходов бюджета города Рязани путем внедрения соответствующих условий и
оптимальных механизмов реализации полномочий органов местного самоуправления
1 Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани
1.1 Поддержание размера Ежегодно, при ФКУ Снижение к 2015 году
дефицита бюджета формировании дефицита бюджета
города Рязани и проекта бюджета города Рязани до
объема города Рязани 4,5%
муниципального долга
на экономически
безопасном уровне
1.2 Ежеквартальный Ежеквартально, не ФКУ Отсутствие
мониторинг состояния позднее 15 числа просроченной
кредиторской месяца, кредиторской
задолженности следующего за задолженности
бюджета города отчетным
Рязани и кварталом
просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений,
находящихся в
ведении
исполнительного
органа
1.3 Ежеквартальное Ежеквартально, не ФКУ Отсутствие
размещение сведений позднее 15 числа просроченной
о состоянии месяца, кредиторской
просроченной следующего за задолженности
кредиторской отчетным
задолженности кварталом
бюджета города
Рязани и
просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений,
находящихся в
ведении
исполнительного
органа в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
2 Задача 2. Развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными финансами
2.1 Разработка Не позднее трех УЭ Принятие нормативных
нормативной правовой месяцев с момента актов администрации
базы о муниципальных принятия города Рязани по
программах города соответствующих вопросам разработки,
Рязани (после изменений в реализации и оценке
внесения законодательство эффективности
соответствующих Российской муниципальных
изменений в Федерации программ
законодательство
Российской
Федерации)
2.2 Разработка и В установленные Исполнитель- Утверждение
утверждение сроки ные органы муниципальных
муниципальных программ
программ города
Рязани
2.3 Планирование Ежегодно, не ФКУ, Увеличение доли
расходов главных позднее 1 октября исполнитель- расходов бюджета
распорядителей ные органы города Рязани,
средств бюджета сформированных в
города Рязани (далее рамках программ к
- ГРБС) 2015 году, не менее
программно-целевым 80% в бюджете на
методом 2015 год
3 Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов
3.1 Ежегодный анализ Ежегодно, не Исполнитель- Повышение качества
отклонения позднее 1 июля ные органы предоставления
потребности в муниципальных услуг
предоставлении (работ)
муниципальных услуг
(выполнении работ)
физическим лицам (по
каждой из
муниципальных услуг
(работ) из
утвержденного
перечня) от
фактически
предоставленных
услуг (выполненных
работ)
3.2 Публикация в Ежегодно, не Исполнитель- Повышение качества
информационно- позднее двух ные органы, предоставления
телекоммуникационной месяцев после отдел по муниципальных услуг
сети Интернет утверждения связям со (работ)
результатов бюджета города СМИ
отклонения Рязани на
потребности в очередной
предоставлении финансовый год и
муниципальных услуг плановый период
(выполнении работ)
физическим лицам от
фактически
предоставленных
услуг (выполненных
работ)
3.3 Оценка соответствия Ежеквартально, не Исполнитель- Повышение качества
фактически позднее 15 числа ные органы предоставления
предоставленных в месяца, муниципальных услуг
соответствии с следующего за (работ)
муниципальными отчетным
заданиями кварталом
муниципальных услуг
(выполненных работ)
показателям
(индикаторам)
качества их
предоставления
3.4 Публикация Ежегодно, 2 раза Исполнитель- Повышение качества
результатов оценки в год в срок не ные органы, предоставления
соответствия позднее 15 числа отдел по муниципальных услуг
фактически месяца, связям со (работ)
предоставленных в следующего за СМИ
соответствии с отчетным
муниципальными полугодием
заданиями
муниципальных услуг
(выполненных работ)
показателям
(индикаторам)
качества их
предоставления в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
3.5 Ежеквартальный Ежеквартально, в ФКУ, Повышение качества
(ежегодный) установленные исполнитель- предоставления
мониторинг сроки ные органы муниципальных услуг
реализации положений (Постановление (работ)
Федерального закона администрации
№ 83-ФЗ города Рязани от
23.04.2012
№ 2268)
3.6 Публикация Ежегодно, 2 раза ФКУ, отдел
результатов в год в срок не по связям со
мониторинга позднее 10 апреля СМИ
реализации положений и 10 сентября
Федерального закона
№ 83-ФЗ в
информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
3.7 Ежеквартальный Ежеквартально, не ФКУ Повышение среднего
мониторинг качества позднее 5 числа показателя
финансового второго месяца, финансового
менеджмента следующего за менеджмента
исполнительных отчетным исполнительных
органов кварталом органов к 2015 году
до 4,4 балла
3.8 Формирование Ежегодно, не ФКУ, отдел Достижение до 100%
ежегодного рейтинга позднее 5 июня по связям со удельного веса
исполнительных СМИ исполнительных
органов и его органов, информация
размещение в о результатах
информационно- деятельности которых
телекоммуникационной размещена в
сети Интернет информационно-
телекоммуникационной
сети Интернет
3.9 Модернизация Средства 1700 1700 2015 год ФКУ Повышение
автоматизированной бюджета эффективности и
системы ФКУ в части города открытости
формирования и Рязани деятельности
ведения докладов о исполнительных
результатах и органов
основных
направлениях
деятельности (ДРОНД)
в автоматическом
режиме
4 Задача 4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития
информационной системы управления муниципальными финансами
4.1 Модернизация Средства 300 300 2013 год ФКУ
автоматизированной бюджета
системы ФКУ: города
Рязани
Средства 502,5 502,5
област-
ного
бюджета
4.1.1 - модернизация Средства 280 280 2013 год ФКУ Обеспечение
программного бюджета взаимодействия
обеспечения города автоматизированных
"Крипторегист- Рязани систем
ратор-S" в части "Крипторегист-
автоматизации и ратор-S", "Удаленное
управления рабочее место",
электронными "Бюджет". Повышение
сертификатами уровня безопасности
используемых
электронных
сертификатов в
режиме электронного
документооборота с
применением
электронных подписей
4.1.2 - приобретение Средства 13,33 13,33 2013 год ФКУ Организация
средства бюджета шифрования канала
криптографической города связи между ФКУ и
защиты информации Рязани Государственной
"Vipnet client" информационной
системой о
государственных и
муниципальных
платежах
4.1.3 - приобретение Средства 6,67 6,67 2013 год ФКУ Обеспечение
операционной системы бюджета работоспособности
Microsoft windows города рабочего места
WI№ Pro 8 SNGL OLP Рязани персональной
NL Legalization электронной
GetGenuine wCOA вычислительной
(FQC-06489) лицензия машины
4.1.4 - модернизация Средства 502,5 502,5 2013 год ФКУ Поддержание уровня
автоматизированной област- автоматизации
системы ФКУ в ного планирования и
части планирования бюджета исполнения бюджета
бюджетных города Рязани,
ассигнований в поддержание качества
увязке с целями и получения и
результатами обработки информации
деятельности и в финансовом органе
автоматизации муниципального
процессов образования,
многовариантного формирование единого
сбора проекта информационного
решения о бюджете и пространства
формирования участников
уточнений к нему бюджетного процесса
города Рязани,
поддержание
эффективности
бюджетного
планирования и
исполнения бюджета
города Рязани
(п. 4.1 в ред. Постановления Администрации города Рязани от 14.10.2013 № 4312)
4.2 Модернизация Средства 3000 3000 2014 год ФКУ Повышение уровня
автоматизированной бюджета автоматизации
системы ФКУ в части города планирования и
автоматизации Рязани исполнения бюджета
процессов города Рязани,
формирования, повышение качества
финансового получения и
обеспечения и обработки информации
мониторинга в финансовом органе
реализации муниципального
муниципальных образования,
заданий на оказание формирование единого
муниципальных услуг информационного
(выполнение работ) пространства
участников
4.3 Модернизация Средства 2300 2300 2014 год ФКУ бюджетного процесса
автоматизированной бюджета города Рязани,
системы ФКУ в части города повышение
планирования, Рязани эффективности
мониторинга и оценки бюджетного
эффективности и планирования и
результативности исполнения бюджета
целевых программ города Рязани
Итого по Программе Всего, 7802,5 802,5 5300 1700
в том
числе:
средства 7300 300 5300 1700
бюджета
города
Рязани
средства 502,5 502,5
област-
ного
бюджета
(в ред. Постановления Администрации города Рязани от 14.10.2013 № 4312)
Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления - 100%. Доля программных мероприятий от общего числа мероприятий, которые представляют собой текущую деятельность ответственного исполнителя, - 15%.
------------------------------------------------------------------